問題已解決

老師你好,我上個(gè)季度開的發(fā)票,這個(gè)季度紅沖了,而且這個(gè)季度都沒有開發(fā)票,這個(gè)季度的增值稅得怎么申報(bào)

84784965| 提問時(shí)間:2022 07/02 11:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,填寫負(fù)數(shù)銷售額的,這個(gè)得去稅務(wù)局之前繳納的稅款嗎?
2022 07/02 11:10
84784965
2022 07/02 11:25
上個(gè)季度因?yàn)闆]達(dá)到交增值稅的標(biāo)準(zhǔn)只繳納了企業(yè)所得稅和印花稅
郭老師
2022 07/02 11:26
你好,那就應(yīng)該在第十欄填寫你的付出,銷售額。
郭老師
2022 07/02 11:26
填寫你的負(fù)數(shù)銷售額,自己申報(bào)不了,得去稅務(wù)局
84784965
2022 07/02 11:27
好吧,我知道了謝謝老師
郭老師
2022 07/02 11:33
不用客氣,工作愉快。
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