問題已解決

前面兩個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候,銷售收入報(bào)的數(shù)據(jù)賬務(wù)系統(tǒng)和稅務(wù)申報(bào)的不一樣,這個(gè)月季報(bào)準(zhǔn)備調(diào)整賬務(wù)銷售收入和稅務(wù)申報(bào)銷售收入一致,調(diào)整的金額在增值稅稅務(wù)申報(bào)哪里填?

84784972| 提問時(shí)間:2022 07/01 11:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,具體的調(diào)整的是無(wú)票收入的嗎?
2022 07/01 11:44
84784972
2022 07/01 11:45
是調(diào)整無(wú)票收入
郭老師
2022 07/01 11:45
你好,那你在未開具發(fā)票一欄里面填寫按照對(duì)應(yīng)的稅率來(lái)就可以。
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