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2021年11月簽的合同當(dāng)時未交印花稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳怎么操作?

84785027| 提問時間:2022 06/30 19:10
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那你現(xiàn)在申報的時候,就作為當(dāng)期的那個購銷合同申報就可以。
2022 06/30 19:10
84785027
2022 06/30 19:11
那有滯納金嗎?
陳詩晗老師
2022 06/30 19:12
你作為現(xiàn)在的申報就沒有滯納金。
84785027
2022 06/30 19:12
現(xiàn)在申報是要上傳合同的吧?
陳詩晗老師
2022 06/30 19:21
不上傳合同,你申報的時候直接把那個金額填進(jìn)去就行了。
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