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5月份申報增值稅的時候做了無票收入,6月開票應該怎么做賬呢?
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速問速答同學
1.如果上月會計將增值稅申報表中的未開票收入,做了銷售憑證,建議先用紅字憑證沖出上月未開票收入,再做藍字憑證,確認對未開票收入實際金額的調整;
2.申報增值稅申報表附表一,未開票收入欄:填負數(shù),并寫申報說明,最好與稅局專管員打好招呼,能有專管員簽字最妥當.
2022 06/30 16:16
84784989
2022 06/30 16:42
好的,非常感謝
星河老師
2022 06/30 16:45
<不客氣,請評分五分,持續(xù)關注學習,祝生活愉快>
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