問題已解決
老師,之前會計計提工資做錯了:借:應付職工薪酬 貸應付職工薪酬,我這邊發(fā)現(xiàn)之后訂正了:先沖紅那筆分錄,后做了一筆借:管理費用貸應付職工薪酬,但是應付職工薪酬多了一筆,這個怎么調(diào)整
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速問速答這是計提的分錄,支付時就會沖應付職工薪酬
2022 06/29 10:35
84785029
2022 06/29 10:39
但是,支付之后應付職工薪酬就是多了那筆錢
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2022 06/29 10:41
他當時計提的時候就借貸都寫了應付職工薪酬,我沖紅后,最終還是多了一筆應付職工薪酬貸方
84785029
2022 06/29 10:43
老師這個怎么調(diào)整
文文老師
2022 06/29 10:51
借:應付職工薪酬 貸應付職工薪酬? 這筆分錄不管是否沖銷,均不會影響應付職工薪酬余額。
文文老師
2022 06/29 10:51
后做了一筆借:管理費用貸應付職工薪酬 ,這才會形成貸方余額
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