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老師你好,想請教一下,股東宣告分紅100萬元,分錄怎么做呀

84784961| 提問時間:2022 06/28 08:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借:利潤分配—應付股利 貸:應付股利 借:利潤分配—未分配利潤 貸:利潤分配—應付股利
2022 06/28 08:49
84784961
2022 06/28 08:52
我直接一步到位 借:利潤分配-應付股利 貸:應付股利可以不
84784961
2022 06/28 08:52
好奇怪,審計出的科目是其他應付賬款的 為啥不是出應付股利呢
郭老師
2022 06/28 08:53
你好,利潤分配應付股利,這個需要結轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤里面去的利潤分配下面的明細都是結轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤。
84784961
2022 06/28 08:55
那意思是,我要做一個結轉(zhuǎn)的分錄咯
郭老師
2022 06/28 08:57
對的是的,需要做一個結轉(zhuǎn)。
84784961
2022 06/28 09:00
老師,還有一個問題,分錄這樣做沒錯,那我在出資產(chǎn)負債表時,應付股利這個科目,我是放面其他應付賬款里面,還是單獨出個應付股利在資產(chǎn)負債表里面體現(xiàn)呀
郭老師
2022 06/28 09:02
在其他應付款里面的。
84784961
2022 06/28 09:03
不太明白,為什么我做分錄時,出的是應付股利,等到出報表時,要歸到其他應付款?
郭老師
2022 06/28 09:03
因為沒有單獨的這一個科目。
84784961
2022 06/28 09:06
意思是,我的分錄處理是 借:利潤分配—應付股利 100萬元 貸:應付股利 100萬元 借:利潤分配—未分配利潤 100萬元 貸:利潤分配—應付股利 100萬元 然后我在編制資產(chǎn)負債表時,把應付股利這個科目歸集到其他應付款 ,就像是貨幣資金里面有庫存現(xiàn)金跟銀行存款一樣嗎
郭老師
2022 06/28 09:07
對的是的對的是的。
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