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前5月的記賬是用的 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付 后面我不想用這個(gè)科目了 直接用應(yīng)付賬款

84785006| 提問時(shí)間:2022 06/22 11:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,是暫估入賬處理嗎?
2022 06/22 11:33
84785006
2022 06/22 11:36
我之前用的是 應(yīng)付賬款-暫估 就是發(fā)票還沒有給開 后面開完發(fā)票在用 應(yīng)付賬款-票到?jīng)_暫估 月末在結(jié)轉(zhuǎn)原材料 這樣做太亂了 不想這樣做了 就直接應(yīng)付賬款 可以改嗎
鄒老師
2022 06/22 11:37
你好,暫估入賬,是必須這樣處理才是的?
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