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老師,如果一開始把應(yīng)收賬款做在應(yīng)付賬款上,然后到年終調(diào)整賬,這是為什么?這樣做對(duì)不對(duì)?

84785039| 提問時(shí)間:2022 06/22 09:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可能是為了控制收入 這樣做是不對(duì)的?
2022 06/22 09:23
84785039
2022 06/22 09:25
老師,那我現(xiàn)在要怎么把賬調(diào)整過(guò)來(lái)呢?因?yàn)槭?020年的時(shí)候會(huì)計(jì)做的
鄒老師
2022 06/22 09:26
你好,是應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)收賬款借方,錯(cuò)誤的計(jì)入了應(yīng)付賬款借方嗎??
84785039
2022 06/22 09:30
老師,是的
鄒老師
2022 06/22 09:33
你好,那調(diào)整分錄是 借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)付賬款?
84785039
2022 06/22 09:39
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 06/22 09:39
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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