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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師匯算清繳的會計分錄:計提:借:以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳納時:借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行 這樣就算結(jié)束了嗎,還需要調(diào)整那個未分配利潤嗎?
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速問速答把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
2022 06/21 17:58
玲老師
2022 06/21 17:58
錯了,把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
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