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這個怎么補,是銷項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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貸應(yīng)交稅費未交增值稅
這樣做的
然后再沖減結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
2022 06/21 16:56
84784976
2022 06/21 17:05
就是原來的紅沖的增值稅分錄怎么補
樸老師
2022 06/21 17:10
補提增值稅會計分錄:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
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