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老師您好請問,上月計提增值稅和附加稅是正常計提,這個月實際繳納附加稅是減半的,請問繳納時附加稅會計分錄如何做?

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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應交稅費,借稅金及附加負數(shù) 沖多計提的那一部分就可以的,也可以把它改成營業(yè)外收入
2022 06/21 08:59
84784994
2022 06/21 09:22
老師是這樣做嗎?
郭老師
2022 06/21 09:25
你計提的附加稅是怎么做的?
84784994
2022 06/21 09:26
老師計提的
郭老師
2022 06/21 09:31
那你上面的分錄沒有體現(xiàn)稅金及附加。
郭老師
2022 06/21 09:31
紅沖的那一個分錄,你再看一下。
84784994
2022 06/21 09:41
老師還在嗎?
郭老師
2022 06/21 09:43
在的給你回復,你紅沖計提的分錄不對,借應交稅費,借稅金及附加負數(shù) 看到這個了嗎?
84784994
2022 06/21 09:54
老師您直接講一下吧,這里有點懵
84784994
2022 06/21 09:56
老師是這樣嗎?
郭老師
2022 06/21 10:02
借應交稅費,貸稅金及附加,這個理解嗎?做相反的分錄。
郭老師
2022 06/21 10:02
然后把稅金及附加放到借方,負數(shù)就理解不了了。借方負數(shù)不就是貸方嗎?
84784994
2022 06/21 10:12
老師第一個分錄
郭老師
2022 06/21 10:14
把這個稅金及附加放到借方負數(shù)。
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