問題已解決
3.甲公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,2021年1月10日,開始研發(fā)-項行政管理用非專利技術(shù)。1月份發(fā)生研發(fā)支出50000元,支付增值稅稅額6500元;2月份發(fā)生研發(fā)支出30000元,支付增值稅稅額3900元,相關(guān)支出均不符合資本化條件,2月末經(jīng)測試該項研發(fā)活動完成了研究階段。
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速問速答你好,請問你想問的問題具體是?
2022 06/20 14:40
84785034
2022 06/20 14:41
3.甲公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,2021年1月10日,開始研發(fā)-項行政管理用非專利技術(shù)。1月份發(fā)生研發(fā)支出50000元,支付增值稅稅額6500元;2月份發(fā)生研發(fā)支出30000元,支付增值稅稅額3900元,相關(guān)支出均不符合資本化條件,2月末經(jīng)測試該項研發(fā)活動完成了研究階段。
鄒老師
2022 06/20 14:41
你好,是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎?
84785034
2022 06/20 14:45
想知道會計分錄怎么寫
鄒老師
2022 06/20 14:46
你好
借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用
貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出
84785034
2022 06/20 14:47
可以把數(shù)字也寫出來嗎不太懂
鄒老師
2022 06/20 14:49
你好
借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出50000+30000
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)6500+3900
貸:銀行存款(借方合計金額)
借:管理費(fèi)用 80000
貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出?80000
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