問題已解決
我們公司賣固定資產(chǎn)抵貨款,實際沒有收到錢,這個怎么寫會計分錄!
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速問速答你好,當時欠了人家的貨款,做的是應付賬款嗎?
2022 06/20 14:33
84784972
2022 06/20 14:34
是應付賬款
84784972
2022 06/20 14:36
需要雙方開收據(jù)么?
郭老師
2022 06/20 14:36
借應付賬款
貸固定資產(chǎn)清理
應交稅費,應交增值稅銷項
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn),然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉到營業(yè)外收支。
84784972
2022 06/20 14:40
那雙方開收據(jù)么?
郭老師
2022 06/20 14:42
你好,最好給對方開收據(jù),對方給你開發(fā)票,開貨物的,你給對方開車的。
84784972
2022 06/20 14:44
好的,謝謝!
郭老師
2022 06/20 14:45
不用客氣,工作愉快。
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