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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好!我公司帳戶收到2800,銷售員提成收了2600,手續(xù)費(fèi)15.8,我看發(fā)票2800有影響嗎?我做帳怎么做啊,借銀行存款2800-200-15.8=2584.2貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5284.2 借財(cái)務(wù)費(fèi)用15.8 借銷售費(fèi)用200 貨,銀行存款215.8,開票是怎樣開
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速問(wèn)速答可以的,可以這么做
直接開戶就可以的加稅合計(jì)還是2800。
2022 06/20 12:46
84784963
2022 06/20 13:06
是這個(gè)的,我我銀行的只收了2584,其它的是提成走了,開票又需要2800,這個(gè)票和收款不符怎樣操作啊
郭老師
2022 06/20 13:11
好,你上面的分錄不是有了提成的話,你應(yīng)該走。工資薪金借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借銀行存款
應(yīng)付職工薪酬,工資
財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)收賬款
84784963
2022 06/20 13:16
提成是走,借銷售費(fèi)用200,借財(cái)務(wù)費(fèi)用15.8,貸銀行存款吧,對(duì)開票我怎么做,公司的銀行帳進(jìn)了2584,跟開票2800是不符的,我怎么做啊
郭老師
2022 06/20 13:18
你們單位是哪一方的
銷售方的不是嗎
借應(yīng)收賬款2800貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借銀行存款2584.2
應(yīng)付職工薪酬工資200,
財(cái)務(wù)費(fèi)用15.8
貸應(yīng)收賬款,2800
84784963
2022 06/20 13:20
哦,提成按應(yīng)付職工薪酬啊,這個(gè)提成是外面人搶單,給的提成,不是公司的員工啊,對(duì)開票有什么影響呵
郭老師
2022 06/20 13:22
你好,那對(duì)方得給你開發(fā)票,你這個(gè)銷售費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票的不允許抵扣所得稅的。
84784963
2022 06/20 13:30
是的,我們是線上的,他們自動(dòng)就把提成扣費(fèi)走了,我的帳戶只有2584,我怎樣開票,那個(gè)提成我不需要做帳嗎?
84784963
2022 06/20 13:31
我還不會(huì)操作,具體應(yīng)該怎樣操作啊
郭老師
2022 06/20 13:36
你好,正常做銷售費(fèi)用里面就可以的,但是不允許抵扣所得稅,你帳上還是正常做。
84784963
2022 06/20 13:46
好的,但是開發(fā)票2800,銀行存款只收了2584啊,這怎樣做啊
郭老師
2022 06/20 13:50
借應(yīng)收賬款2800貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借銀行存款2584.2
銷售費(fèi)用200,
財(cái)務(wù)費(fèi)用15.8
貸應(yīng)收賬款,2800
郭老師
2022 06/20 13:51
好,這個(gè)寫了分錄不是嗎?
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