問題已解決

請郭老師回答,謝謝 團建費會計做賬直接支付:借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款 我看會計在月末做了一筆計提職工福利費: 借:管理費用 銷售費用 貸應付職工薪酬-職工福利費 請問計提的管理費用/銷售費用/應付職工薪酬的金額怎么來的?

84785035| 提問時間:2022 06/20 09:49
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,工資、福利這個需要計提的,謝謝
2022 06/20 09:51
84785035
2022 06/20 09:54
麻煩老師看了問題之后再做回答
思頓喬老師
2022 06/20 09:55
您好 根據(jù)你的總計福利費去計提
思頓喬老師
2022 06/20 09:56
工資福利需要計提; 一般是發(fā)放多少,就計提多少
84785035
2022 06/20 09:56
答非所問了,
思頓喬老師
2022 06/20 09:57
您好 發(fā)放了10元,然后再月末計提10元
84785035
2022 06/20 09:57
麻煩看下題可以嗎
思頓喬老師
2022 06/20 09:58
請問計提的管理費用/銷售費用/應付職工薪酬的金額怎么來的? 根據(jù)您的發(fā)放金額來計提的。
84785035
2022 06/20 09:58
是先支付,月末再計提的
思頓喬老師
2022 06/20 09:59
您好,一般來說是先計提 再去支付
84785035
2022 06/20 09:59
是金額好嗎 金額 金額 金額
思頓喬老師
2022 06/20 10:00
您好。您支付了多少金額,就計提多少金額呀
思頓喬老師
2022 06/20 10:00
比如您支付了20元,月末匯總計提20元
思頓喬老師
2022 06/20 10:07
您好 匯總之前的支付福利費的金額而來
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