問題已解決
請問中途建賬,根據(jù)對方的科目余額表進行期初余額,但是因為應付是負數(shù),然后對方的資產(chǎn)負債表上是歸到了預付,她的科目余額表是應付借方,我按科目余額表建賬后,會導致資產(chǎn)負債表與對方的不一致,這個會影響后面做賬嗎?還是一定要和對方資產(chǎn)負債表保持一致
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速問速答你好,這個應付預付是否區(qū)分,可以按自己做賬習慣來,這個不影響
2022 06/19 23:16
84785007
2022 06/19 23:19
嗯因為我按她科目余額表建賬后,資產(chǎn)負債表的期初和期末數(shù)與她給我的數(shù)字就不一樣,我看是因為資產(chǎn)負債表她把科目余額表應付借方充分類到預付了,所以我擔心前后報表會不一致
小小霞老師
2022 06/20 10:42
這個不會的呢,因為都是備抵的科目
84785007
2022 06/20 11:01
奧好的,因為我看期初和期末因為這個緣故,都不一致了,如果不影響的話,那就沒問題
小小霞老師
2022 06/20 11:04
好的呢,祝你一切順利
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