問題已解決
請問這題怎么做(增值稅方面習(xí)題有三小問)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答1當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅額是
26000*0.5+13000=26000
2022 06/19 18:02
暖暖老師
2022 06/19 18:03
2當(dāng)期銷項稅額的計算是
150000/1.13*0.13+9500*20/1.13*0.13+(79100-45200)/1.09*0.09*0.95+6000/1.13*0.13=42464.44
暖暖老師
2022 06/19 18:04
3當(dāng)期應(yīng)交增值稅的計算是
42464.44-26000=16464.44
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