問題已解決

請問這題怎么做(增值稅方面習(xí)題有三小問)

84784963| 提問時間:2022 06/19 17:34
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅額是 26000*0.5+13000=26000
2022 06/19 18:02
暖暖老師
2022 06/19 18:03
2當(dāng)期銷項稅額的計算是 150000/1.13*0.13+9500*20/1.13*0.13+(79100-45200)/1.09*0.09*0.95+6000/1.13*0.13=42464.44
暖暖老師
2022 06/19 18:04
3當(dāng)期應(yīng)交增值稅的計算是 42464.44-26000=16464.44
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