問(wèn)題已解決

上年加計(jì)抵減,有減多的,也有減少的,然后補(bǔ)交稅費(fèi)和退回稅費(fèi),全部的分錄該如何處理呀,還涉及到上年的所得稅嗎

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/18 11:38
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,同學(xué) 涉及到以前年度差錯(cuò),需要更正時(shí),應(yīng)先調(diào)整相應(yīng)期間的增值稅及附加稅款,然后再申報(bào)更正以前年度的企業(yè)所得稅。
2022 06/18 12:14
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