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應(yīng)付賬款掛賬,后面轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了,之前收到的多開的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出嗎

84785029| 提問時(shí)間:2022 06/18 09:22
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)當(dāng)然是需要的了
2022 06/18 09:22
84785029
2022 06/18 09:26
發(fā)票就開了一張,我怎么計(jì)算轉(zhuǎn)出多少?
84785029
2022 06/18 09:26
會(huì)計(jì)分錄怎么做?
小鎖老師
2022 06/18 09:27
你之前取得進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候怎么寫的?
84785029
2022 06/18 09:50
之前是借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi),貸,應(yīng)付賬款
小鎖老師
2022 06/18 09:53
那現(xiàn)在就是? 借 原材料? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785029
2022 06/18 10:07
金額都是寫差額嗎?
84785029
2022 06/18 10:07
原材料寫負(fù)數(shù)?
84785029
2022 06/18 10:07
貸方寫負(fù)數(shù)?
小鎖老師
2022 06/18 10:08
不寫負(fù)數(shù),相當(dāng)于你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,原材料增加
84785029
2022 06/18 10:30
為什么是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增加的是原材料?實(shí)際原材料并沒有增加,這樣不會(huì)虛增嗎?
小鎖老師
2022 06/18 10:31
不是虛增,因?yàn)楸旧砟愕倪M(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,所以才這樣做的
84785029
2022 06/18 11:07
那在一開始收到票的時(shí)候能按照實(shí)際付款的入賬嗎?比如收到票是7,我實(shí)際要付6,我做賬就做6行嗎?抵扣的時(shí)候是按照票面抵扣還是按照做賬抵扣?
小鎖老師
2022 06/18 11:07
您好,是按照實(shí)際的金額抵扣就可以啦
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