問(wèn)題已解決

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2×21年5月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)開(kāi)出現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金5000元備用。 (2)用現(xiàn)金1200元購(gòu)買行政管理部門(mén)辦公用品。 (3)銷售產(chǎn)品給M公司,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款850000元,增值稅110 500元,收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的轉(zhuǎn)賬支票,并已向銀行辦妥進(jìn)賬。 (4)廠部的技術(shù)人員李紅出差預(yù)借差旅費(fèi)3000元,付給現(xiàn)金。 (5)通過(guò)銀行償還之前欠D公司的貨款128000元。 (6)銀行轉(zhuǎn)來(lái)委托收款結(jié)算收賬通知,收到F公司承付貨款285000元。 (7)通過(guò)銀行發(fā)放本月職工工資168500元。 (8)廠部技術(shù)員李紅出差歸來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)2400元,余款退回現(xiàn)金。 (9)企業(yè)銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款1200000元,增值稅156 000元,款項(xiàng)未收到。 (10)收到銀行轉(zhuǎn)來(lái)的委托收款憑證的付款通知,轉(zhuǎn)賬支付本月的水電費(fèi)8500元。 (11)前已收到的商業(yè)匯票(不帶息)現(xiàn)在到期,票面金額420000元,款項(xiàng)已進(jìn)賬。 要求:根據(jù)上述資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/17 15:18
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同學(xué)你好 1 借,庫(kù)存現(xiàn)金 貸,銀行存款 2, 借,管理費(fèi)用 貸,庫(kù)存現(xiàn)金 3 借,銀行存款910500 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入850000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)110500 4 借,其他應(yīng)收款3000 貸,庫(kù)存現(xiàn)金3000 5 借,應(yīng)付賬款128000 貸,銀行存款128000 6 借,銀行存款285000 貸,應(yīng)收賬款285000 7 借,應(yīng)付職工薪酬168500 貸,銀行存款168500 8 借,管理費(fèi)用2400 借,庫(kù)存現(xiàn)金600 貸,其他應(yīng)收款3000 9 借,應(yīng)收賬款1356000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1200000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)156000 10 借,管理費(fèi)用8500 貸,銀行存款8500 11 借,銀行存款420000 貸,應(yīng)收票據(jù)420000
2022 06/17 15:21
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