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納稅申報怎么個流程,數(shù)據(jù)是自動生成還是都要手動輸入
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速問速答有操作視頻嗎
2017 05/20 09:48
84785005
2017 05/20 09:52
那有相關(guān)視頻嗎
田老師
2017 05/20 09:11
網(wǎng)上報稅是指納稅人、扣繳義務(wù)人經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)批準,通過因特網(wǎng)(Internet)網(wǎng)絡(luò),登陸稅務(wù)部門網(wǎng)上辦稅大廳實時在線進行納稅申報,并通過財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng),委托金融機構(gòu)劃繳稅費的一種電子報稅方法。
網(wǎng)上申報和網(wǎng)上報稅銜接申報流程為:納稅人防偽稅控IC卡抄稅—防偽稅控遠程報稅,等待比對—增值稅網(wǎng)上申報及扣款—防偽稅控遠程抄報確認清卡,請按照此流程順序正確操作。
第一部分:防偽稅控IC卡抄稅。
這一部分與每個月報稅期進行的征期抄稅相同,抄稅后可以在“狀態(tài)查詢”中看到“報稅資料”變?yōu)椤坝小薄?
第二部分:防偽稅控遠程報稅,等待比對。
選擇“遠程抄稅”模塊,點擊“報稅狀態(tài)”按鈕,看到“可以進行遠程抄報”提示,點擊“確定”按鈕后,點擊“遠程報稅”按鈕,這時防偽稅控開票系統(tǒng)開始向稅務(wù)局傳送報稅數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)提交成功后,企業(yè)可查看傳送報稅數(shù)據(jù)是否成功,方法是:
點擊“報稅結(jié)果”,如果處理狀態(tài)為“已處理”且錯誤號為“271D”,說明上傳成功。這時,防偽稅控開票系統(tǒng)需要等待電子申報數(shù)據(jù)的上傳。
第三部分:增值稅網(wǎng)上申報及扣款。
企業(yè)以“證書登錄”方式登錄網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)后,系統(tǒng)會自動下載當前征期的報表,點擊軟件左側(cè)“報表”標簽,系統(tǒng)自動顯示已核定稅種的申報表。
申報數(shù)據(jù)上傳成功后,在左側(cè)報表菜單欄中選中已經(jīng)上傳過的稅種,點擊上方工具條中“受理結(jié)果”選項,如果無稅則提示“申報成功”字樣。如果有稅,且簽訂三方協(xié)議的納稅人,將提示是否扣款,扣稅成功后提示“扣款成功” 字樣,如果提示“扣款失敗”字樣,請于征收期內(nèi),攜帶申報資料到主管征收機關(guān)處理。未簽訂三方協(xié)議的納稅人則提示打印“通用銀行繳款憑證”,請納稅人攜帶“通用銀行繳款憑證”到開戶行繳納稅款。
溫馨提示:申報狀態(tài)為“申報成功”(無稅款)或“扣款成功”(有稅款)時,用標準A4紙打印申報表,會在報表左下角生成由數(shù)字和字母組成的32位防偽碼。防偽碼將作為申報成功的憑證。
其他操作如新建報表、填寫報表、打印報表、查詢繳款憑征、稅庫銀聯(lián)網(wǎng)扣款、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等具體操作說明,登錄網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)后點擊“幫助”菜單中“系統(tǒng)幫助”,在彈出窗口中的“第五章軟件功能使用說明”進行了詳細描述。
第四部分:防偽稅控遠程抄報,確認清卡。
選擇“遠程抄稅”模塊,點擊“報稅狀態(tài)”按鈕,看到“可以進行遠程抄報”提示后,點擊“確定”按鈕。
點擊“報稅結(jié)果”,如果報稅結(jié)果為“報稅成功”且錯誤號為“0000”,說明防偽稅控開票數(shù)據(jù)與電子申報比對成功,可以進行清卡操作。
點擊“清卡操作”按鈕,提示清卡操作成功后,查看“狀態(tài)查詢”的“報稅資料”項應(yīng)變?yōu)椤盁o”。
注意:每次進入“遠程抄稅”模塊都必須操作“報稅狀態(tài)”后,才能進行后面功能的操作。
請務(wù)必在申報期內(nèi)進行防偽稅控清卡工作。
一般納稅人如下: 一般納稅人每月1日必須進行防偽稅控開票機的抄稅工作,在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的報稅時間前到辦稅服務(wù)廳1-10號綜合辦稅窗口、11-12號企業(yè)發(fā)行窗口或13-14號代開專票窗口中任意一個服務(wù)窗口都可以辦理報稅工作。報稅時納稅人需要攜帶稅控IC卡、增值稅防偽稅控開票系統(tǒng)打印的增值稅銷項發(fā)票統(tǒng)計表和增值稅銷項發(fā)票明細表(2-9表),抄稅不成功的納稅人還需要攜帶上月已開具發(fā)票的記帳聯(lián)進行存根聯(lián)補錄。
一般納稅人抄稅、報稅應(yīng)當注意的事項: 一般納稅人抄稅、報稅時應(yīng)當注意:
1、上月納稅人開具的所有的增值稅專用發(fā)票是否全部抄稅、報稅;否則就有可能造成存根聯(lián)漏采集;
2、一般納稅人月度中間重新更換金稅卡的要特別注意在更換金稅卡前已經(jīng)開具的增值稅專用發(fā)票是否抄報稅成功,否則要攜帶未抄稅成功發(fā)票的存根聯(lián)或記帳聯(lián)到辦稅服務(wù)廳服務(wù)窗口進行非常規(guī)報稅并進行存根聯(lián)補錄;
3、納稅人報稅后申報時發(fā)現(xiàn)比對不符的要及時查明原因,不能隨便調(diào)整申報表數(shù)據(jù)進行申報。
一般納稅人:
1.首先作帳,出報表,這個是必須的。
2.如果有增值稅,進項票認證好,然后到開票系統(tǒng),先把增值稅開票的IC卡插到讀卡器,點發(fā)票管理,抄稅處理。填寫表格,5張表。寫卡,打印,增值稅明細表,正數(shù),負數(shù)表等.
3.準備中國稅務(wù)字樣的IC卡,插入讀卡器,和小規(guī)模的程序一樣的,先讀卡,填寫表格,應(yīng)該是5張增值稅的,一張主表,4張附表。資產(chǎn)負債表,損益表。另外如果是機動車的還有3張表。填寫好,調(diào)整打印紙張,進行打印,一式兩份。寫卡。因為我單位是機動車銷售的,應(yīng)該有一個步驟是從機動車開票系統(tǒng)導(dǎo)出一個報表,導(dǎo)入報稅系統(tǒng).直接生成機動車銷售清單.連續(xù)打印報表.
4.完畢后蓋公章,拿著報表到報稅大廳報稅
小規(guī)模就沒有那么麻煩了,在網(wǎng)上直接申報就可以了,把報表打出來后,送到專管員那里就行了。
田老師
2017 05/20 09:49
沒有
田老師
2017 05/20 09:54
學堂里面有報稅的課程
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