問題已解決

老師,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個科目月末要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費未交增值稅里是嗎?

84784947| 提問時間:2022 06/16 16:26
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,您也可以不轉(zhuǎn)的,但是要交稅的話,您借方是轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方是未交增值稅,這個是要做的。
2022 06/16 16:28
84784947
2022 06/16 16:34
好的,也就是說銷項大于進項的話需要,進項大于銷項不轉(zhuǎn)也可以
李霞老師
2022 06/16 16:38
你好,對總結(jié)的非常正確。
84784947
2022 06/16 17:10
老師進項稅額轉(zhuǎn)出是認(rèn)證了才需要吧,如果沒有認(rèn)證之前就知道不是用于銷售的是要公司自己用的怎么處理?
李霞老師
2022 06/16 17:12
你好,對,只有先認(rèn)證了才可以做進項,稅額轉(zhuǎn)出沒,真正的那些你是做不了進項稅額轉(zhuǎn)出的,或者說對方給你開的紅字發(fā)票,你可以直接做進項稅額轉(zhuǎn)出。
李霞老師
2022 06/16 17:12
你好,你根據(jù)情況,你公司自己用來干什么的?
84784947
2022 06/16 17:17
公司買了個微波爐,您說這個放到哪個科目比較好
李霞老師
2022 06/16 17:24
你好,如果就是給員工吃飯用的,那就借管理費用,福利費貸銀行存款。
84784947
2022 06/17 09:03
是公司買了個微波爐如果自己用和送給別人分別怎么做賬。
李霞老師
2022 06/17 09:33
您好,您說這種兩兩種情況,咱第一種的話可以借管理費用,福利費貸銀行存款,你送給別人的話,可以借管理費用,業(yè)務(wù)招待費,貸銀行存款。
84784947
2022 06/17 11:30
做成福利費用計提嗎,老師也就是說只能做成這兩種情況都有扣除限額是吧
李霞老師
2022 06/17 14:27
對,這兩種情況都要有扣除限額的,然后這種的話有票據(jù)的您不用再提了。
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