問題已解決

我是在總包方當會計,這個項目是9%的項目,進項稅可以抵扣,這個月勞務(wù)分包給總包預交開票300萬元,增值稅為87378.64元,附加稅為15463.11元,總給總包預交102841.75元??偘纸o業(yè)主預交開具發(fā)票為4943650.03元, 差額預交增值稅為35339.09元,附加稅為61508.05元,請老師 幫作一下這筆業(yè)務(wù)預交的會計分錄看看

84784951| 提問時間:2022 06/16 12:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你們這個分包去預繳,不是以他的名義去交的?是以總包的名義交的? 總包自己預料的,計入借:應交稅費—應交增值稅—已交稅金 貸銀行存款就可以了 附加稅借稅金及附加 貸應交稅費—應交城建稅等 然后借應交稅費—應交城建稅/教育費附加等 貸銀行存款
2022 06/16 14:35
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