問題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅為零,銷項(xiàng)稅為2000元,加計(jì)抵減余額為3000元,請問如何申報(bào)增值稅?
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速問速答同學(xué)
這個(gè)還有留抵稅額是1000
2022 06/16 10:21
84784991
2022 06/16 10:25
是的,原來用的都是進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,但是4日時(shí)全部退稅了,所以現(xiàn)在只余下加計(jì)抵減3000元,以前從未用過加計(jì)抵減抵扣銷項(xiàng)稅,不會操作。
星河老師
2022 06/16 10:42
同學(xué),
你看這個(gè)圖,
附表4這里,增值稅計(jì)稅,先消耗進(jìn)項(xiàng)再消耗加計(jì)抵減,如果加計(jì)有剩余會結(jié)轉(zhuǎn)到最后這個(gè)格子
下期申報(bào)表就會到了期初余額,到了哪個(gè)月進(jìn)項(xiàng)少,就會消耗累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下來的加計(jì)抵減
84784991
2022 06/16 15:05
是系統(tǒng)自動(dòng)抵扣?
星河老師
2022 06/16 15:39
同學(xué),在本期實(shí)際抵減額這里填寫,就可以自動(dòng)扣了。
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