問題已解決
留底退稅的無票收入,是虛假的,本來沒有這筆收入,不是多交企業(yè)所得稅了嗎
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速問速答您好, 是的 確實不應該這么做的
2022 06/15 11:44
84785034
2022 06/15 11:45
那應該怎么沖這筆收入呀,老師
東老師
2022 06/15 11:46
你為什么要做無票收入呢?
84785034
2022 06/15 11:47
稅務局讓做的,
東老師
2022 06/15 11:47
這個稅務局這么操作本來是不對的,為什么讓你們做無票收入
84785034
2022 06/15 11:48
那有留底退稅的,應該怎么處理呢
東老師
2022 06/15 11:49
還留底退稅,正常來說應該申請退稅,然后退稅計入到應交稅費應交增值稅進項稅額轉出里面
84785034
2022 06/15 11:52
不懂,為什么要記到進項稅轉出
東老師
2022 06/15 11:52
因為你的進項稅額本來是能夠抵扣的,退還給你了就不抵扣了,所以才需要轉出。
84785034
2022 06/15 11:54
謝謝老師
東老師
2022 06/15 11:54
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝你。
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