問題已解決

留底退稅的無票收入,是虛假的,本來沒有這筆收入,不是多交企業(yè)所得稅了嗎

84785034| 提問時間:2022 06/15 11:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好, 是的 確實不應該這么做的
2022 06/15 11:44
84785034
2022 06/15 11:45
那應該怎么沖這筆收入呀,老師
東老師
2022 06/15 11:46
你為什么要做無票收入呢?
84785034
2022 06/15 11:47
稅務局讓做的,
東老師
2022 06/15 11:47
這個稅務局這么操作本來是不對的,為什么讓你們做無票收入
84785034
2022 06/15 11:48
那有留底退稅的,應該怎么處理呢
東老師
2022 06/15 11:49
還留底退稅,正常來說應該申請退稅,然后退稅計入到應交稅費應交增值稅進項稅額轉出里面
84785034
2022 06/15 11:52
不懂,為什么要記到進項稅轉出
東老師
2022 06/15 11:52
因為你的進項稅額本來是能夠抵扣的,退還給你了就不抵扣了,所以才需要轉出。
84785034
2022 06/15 11:54
謝謝老師
東老師
2022 06/15 11:54
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝你。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~