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老師,我五月做的匯算,產(chǎn)生了一些銷項稅,這個銷項稅申報應(yīng)該在四月申報還是這個月報五月增值稅的時候報

84785020| 提問時間:2022 06/14 17:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這個跟你做匯算清繳有什么關(guān)系嗎?
2022 06/14 17:17
84785020
2022 06/14 17:41
有啊,匯算時發(fā)現(xiàn)有部分無票收入沒有確認,確認了收入就會有銷項稅!這樣賬上肯定要確認銷項,申報增值稅的時候也需要填列呀,不然怎么對的上
東老師
2022 06/14 17:42
這個在你們5月份的時候申報。
84785020
2022 06/14 17:49
就是我6月份申報5月份增值稅的時候報對嗎老師?那我填銷項稅那個表的時候,可以不填收入,只填銷項稅嗎?如果填了無票收入,就和我今年的收入又對不上了,因為匯算確認的收入是調(diào)整的上年度利潤
東老師
2022 06/14 17:56
你這些調(diào)整的話,應(yīng)該是調(diào)整到去年的里面才對呀。
84785020
2022 06/14 17:57
意思是還要去大廳做更正申報。
東老師
2022 06/14 17:58
對,還是得去大廳申報更正的。
84785020
2022 06/14 18:09
這么說起好老火了
東老師
2022 06/14 18:11
但是這個就是得去稅務(wù)修改的。
84785020
2022 06/14 18:21
好吧,謝謝老師
東老師
2022 06/14 18:22
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您
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