問題已解決

老師,沒有收到的進項發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在還沒有收到,需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?

84785012| 提問時間:2022 06/14 10:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是允許抵扣的嗎?允許抵扣的,你等著發(fā)票到了就行,直接把發(fā)票放到你的進項的憑證,后面就行。
2022 06/14 10:07
84785012
2022 06/14 10:09
老師,如果后面一直沒有收到這張發(fā)票呢?要轉(zhuǎn)出嗎?
郭老師
2022 06/14 10:09
你好,那你問銷售方什么原因?
84785012
2022 06/14 10:12
老師,是我們買的辦公用品之類的,4張票才100多塊錢,老板應(yīng)該收不到了,這種情況下要轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2022 06/14 10:14
你好,那就做進項轉(zhuǎn)出就可以的。
84785012
2022 06/14 10:16
老師,分錄這樣寫可以嗎?借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
郭老師
2022 06/14 10:24
借管理費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,你這個管理費用價稅合計都不允許抵扣所得稅的。
84785012
2022 06/14 10:25
老師,我只在認(rèn)證平臺勾選認(rèn)證了,賬里面沒有體現(xiàn)
郭老師
2022 06/14 10:26
那你賬上和申報的不一致可以嗎?
郭老師
2022 06/14 10:26
如果可以的話,你直接價稅合計做賬就是了,借管理費用貸其他應(yīng)付款。
84785012
2022 06/14 10:31
是的,老師,賬上和申報的不一致,直接價稅合計做賬沒有收到發(fā)票呀
郭老師
2022 06/14 10:31
你好,那你認(rèn)證了你就得做進項不是嗎?要不你賬上和申報的不一致。
郭老師
2022 06/14 10:32
本來你不應(yīng)該勾選的,你沒有收到發(fā)票,你為什么要勾選?你勾選了你就得做進項然后再做進項轉(zhuǎn)出。
84785012
2022 06/14 10:32
老師,我認(rèn)證了,沒有做賬,想等發(fā)票到了再做賬呢,結(jié)果老板說發(fā)票可能到不了了
郭老師
2022 06/14 10:36
現(xiàn)在告訴你借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款 借管理費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84785012
2022 06/14 10:43
老師,我沒有收到發(fā)票啊
郭老師
2022 06/14 10:45
沒有收到發(fā)票,有實際業(yè)務(wù)嗎?有實際業(yè)務(wù)可以做賬的,不一定非得根據(jù)發(fā)票來做賬。
郭老師
2022 06/14 10:46
說你們單位購買的辦公用品、辦公用品拿回來了嗎?如果沒有發(fā)票,借管理費用貸銀行存款就是了。這不也是價稅合計作戰(zhàn)?
84785012
2022 06/14 10:51
老師,是這兩個分錄都寫上嗎: 借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款 借管理費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 06/14 10:55
是的是的,是這么做的。
84785012
2022 06/14 10:56
老師,這樣不就計兩次管理費用了嗎?
郭老師
2022 06/14 10:58
你好,第一個是不含稅的,第二個是稅額
郭老師
2022 06/14 10:58
建議你自己帶進數(shù)據(jù)去試一下。
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