問題已解決
老師:問下我單位是建筑業(yè)的,去年中了一個拆遷項目,甲方把那些需要拆除的房子評估好殘值后,需要我們來拆除,我們付錢給甲方該拆除的殘值款,拆下的廢料歸我們所有,同時甲方開給我們收據(jù),我們該怎么做會計分錄,非常感謝
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速問速答同學(xué)你好
計入工程施工就可以
2022 06/13 17:29
84784954
2022 06/13 17:32
我們支付50萬的殘值費 借什么科目,對方?jīng)]有開發(fā)票
樸老師
2022 06/13 17:34
同學(xué)你好
先做往來就可以了
84784954
2022 06/13 17:36
之前的會計做的分錄是借:預(yù)付賬款50 貸:銀行存款50
84784954
2022 06/13 17:38
那應(yīng)該怎么做分錄 老師打出來一下
樸老師
2022 06/13 17:43
等來發(fā)票之后再做
84784954
2022 06/13 17:43
確定不給開發(fā)票了
樸老師
2022 06/13 17:44
那就
借營業(yè)外支出
貸預(yù)付賬款
84784954
2022 06/13 17:48
那還是 當(dāng)期付款時 做 借預(yù)付賬款50 貸:銀行存款50 后期再做借營業(yè)外支出 50 貸預(yù)付賬款50 是不是老師
84784954
2022 06/13 17:50
我以為 當(dāng)期付款時是計入其他應(yīng)付款呢 原來是計入預(yù)付賬款
樸老師
2022 06/13 17:50
同學(xué)你好
對的
是這樣做的
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