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280元技術(shù)服務(wù)費減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是在抵扣的當(dāng)月做,還是在年末結(jié)轉(zhuǎn)的時候做?

84784985| 提問時間:2022 06/13 12:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好在抵扣的當(dāng)月做就可以。
2022 06/13 12:50
84784985
2022 06/13 12:58
是發(fā)生的時候借管理費用貸現(xiàn)金,抵扣的時候,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,減免稅款? 貸管理費用對嗎?
郭老師
2022 06/13 12:59
好軟件做賬的話,把貸方的管理費用放到借方負(fù)數(shù)。
84784985
2022 06/13 13:02
到年底結(jié)轉(zhuǎn)的時候再轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里是嗎?
郭老師
2022 06/13 13:06
你好,可以的,月末年末結(jié)轉(zhuǎn)都行,這個看你平時。
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