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老師,請問一下我銷售貨物開具了發(fā)票是不是 借:應(yīng)收賬款 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)稅 收到貨款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

84784958| 提問時(shí)間:2022 06/13 11:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,沒錯(cuò),就是這么做。
2022 06/13 11:55
84784958
2022 06/13 11:56
那主營業(yè)務(wù)收入怎么體現(xiàn)出來呢?
東老師
2022 06/13 11:57
后期轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入里面就行。
東老師
2022 06/13 11:57
直接借一應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
84784958
2022 06/13 11:58
怎么轉(zhuǎn)呢?自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎
東老師
2022 06/13 11:58
其實(shí)按照我上面說的,這么做就可以。
84784958
2022 06/13 12:01
那照我上面做的那樣做,合同負(fù)責(zé)賬面上是不是一直都掛著賬呢?
東老師
2022 06/13 12:01
對,你這么做就一直掛著
84784958
2022 06/13 12:04
那我應(yīng)該怎么做才能把這個(gè)賬調(diào)平?。勘热缯f從開始銷售貨物,開具發(fā)票沒有收到的貨款,后面又收到了貨款,這個(gè)要怎么沖呢?完整的分錄怎么做呢?
東老師
2022 06/13 12:05
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 收到貨款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
84784958
2022 06/13 12:07
意思就是不用合同負(fù)債的那個(gè)科目,對嗎?
東老師
2022 06/13 12:10
對的,沒錯(cuò)就是這個(gè)意思
84784958
2022 06/13 12:11
那我預(yù)收賬款又怎么做呢?
東老師
2022 06/13 12:16
你這個(gè)不是沒收到錢嗎
84784958
2022 06/13 12:19
在這個(gè)沒有收到錢,我是說如果是預(yù)收賬款要怎么做
東老師
2022 06/13 12:19
借銀行存款 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
84784958
2022 06/13 12:48
現(xiàn)在不是會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,要用合同負(fù)債嗎
東老師
2022 06/13 12:48
看你們的情況,做收入也可以。
84784958
2022 06/13 12:49
那就是預(yù)收賬款就可以用合同負(fù)債,應(yīng)收賬款就可以不用,對不對
東老師
2022 06/13 12:50
我覺得都可以,不用合同負(fù)債。
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