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月末計(jì)提本月稅金時,增值稅為什么是轉(zhuǎn)出未交增值稅?不太理解

84785046| 提問時間:2022 06/13 09:56
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 比如銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)80,本月需要交20的增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)100 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)80 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅20 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅20 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅——是一個過渡性的科目 ;
2022 06/13 10:02
84785046
2022 06/13 10:10
懂了,感謝老師,再問個問題,企業(yè)所得稅季報(bào),四月,五月的進(jìn)項(xiàng)票沒來,六月都一起來了,四月五月只簽了合同,還沒給對方錢,也沒來貨,這種情況四月五月只有合同的話能暫估成本嗎?如果相關(guān)部門查賬這種操作可以允許嗎
立紅老師
2022 06/13 10:11
同學(xué)你好,學(xué)堂 有規(guī)定,不同的問題 是需要重新發(fā)起提問的,望理解 ;
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