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之前年度進(jìn)項(xiàng)增值稅普通的發(fā)票稅額,錯(cuò)誤入賬成專票稅額,怎樣調(diào)整呢

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/12 18:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:庫(kù)存商品或原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022 06/12 18:07
84784956
2022 06/12 18:10
需要做以前年度需要做之前年度損益調(diào)整嗎
鄒老師
2022 06/12 18:16
你好,這個(gè)發(fā)票會(huì)涉及損益事項(xiàng)嗎? 如果涉及,需要做? 以前年度損益調(diào)整 如果不涉及,不需要做?
84784956
2022 06/12 18:17
不知道涉及不涉及
鄒老師
2022 06/12 18:18
你好 比如是購(gòu)進(jìn)材料的發(fā)票,就不涉及 比如是 費(fèi)用發(fā)票,就會(huì)涉及?
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