問(wèn)題已解決

老師您好,航天稅盤全額抵扣是填寫在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還是填寫在副表(四)

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/09 14:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!換個(gè)是在附表四和主表
2022 06/09 14:50
84784947
2022 06/09 14:52
這樣填寫會(huì)提示:主表23行“應(yīng)納稅減征額”一般項(xiàng)目本月數(shù)與即征即退項(xiàng)目本月數(shù)之和應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減稅項(xiàng)目本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)【0】
84784947
2022 06/09 14:53
所以我又在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表填寫稅盤減免才可以
宋生老師
2022 06/09 14:55
你好!可能每個(gè)地方要求不同。如果你那邊提示了這個(gè),你就填上去。3張表都填
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