當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還怎么賬務(wù)處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,
借銀行存款。貸其他應(yīng)付款。
2022 06/07 09:36
84785034
2022 06/07 09:41
老師,那你這么做,你交工會(huì)經(jīng)費(fèi)走什么科目
曉寧老師
2022 06/07 09:42
借:管理費(fèi)用--工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸:銀行存款
84785034
2022 06/07 09:47
我說錯(cuò)啦,計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候怎么做賬務(wù)處理
曉寧老師
2022 06/07 10:45
您好,計(jì)提可以這樣做。繳納是借?其他應(yīng)付款?貸?銀行存款
計(jì)提?借?管理費(fèi)用?貸??其他應(yīng)付款
84785034
2022 06/07 11:54
那這么做,最后其他應(yīng)付款有余額??!
曉寧老師
2022 06/07 12:53
您好,簡(jiǎn)便的方法那就是收到返還時(shí)直接沖減管理費(fèi)用。
閱讀 188