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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
留底稅退回來(lái)的分錄怎么寫,老師?
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速問(wèn)速答 收到期末留抵增值稅退稅的會(huì)計(jì)分錄
首先,進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的會(huì)計(jì)分錄是“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”在借方登記增加額,所以我們?cè)谑盏酵硕悤r(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額留抵賬戶余額減少,我們要做相反的分錄,分錄如下:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
另一種情況是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅“科目,做如下的分錄:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2022 06/06 23:10
84785008
2022 06/06 23:17
期末留抵增值稅退稅(這里指進(jìn)項(xiàng)稅額)就是已認(rèn)證還未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是嗎老師?
魯老師
2022 06/06 23:19
你好同學(xué),你這理解沒(méi)問(wèn)題的
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