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開票款已收到會計分錄怎么做?專票
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速問速答你好,你們單位開出去的發(fā)票嗎?借銀行存款貸,主營業(yè)務收入應交稅費,應交增值稅銷項。
2022 06/06 15:30
84784958
2022 06/06 15:46
借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
貸:銀行存款對嗎?
郭老師
2022 06/06 15:48
你好,這個是收到的發(fā)票嗎?
84784958
2022 06/06 16:25
開的發(fā)票!就是接著你第一個那個!
郭老師
2022 06/06 16:27
你是小規(guī)模嗎?如果是小規(guī)模的話,借應交稅費,應交增值稅,貸銀行存款
而規(guī)模,它的增值稅就一個科目,應交稅費應交增值稅。
84784958
2022 06/06 16:44
是小規(guī)模!那未交增值稅科目是不是有余額呀?月末怎么處理?計入應交增值稅嗎?那也沖不回來呀?
郭老師
2022 06/06 16:46
你好,你現(xiàn)在你看一下你有沒有應交稅費,應交增值稅這個科目。
郭老師
2022 06/06 16:46
如果有的話,都把其他的科目結轉到這個科目里面就可以的,你交稅的時候也用應交稅費應交增值稅,如果你用應交稅費未交增值稅多了,你現(xiàn)在需要做一個借應交稅費應交增值稅貸應交稅費未交增值稅的結轉科目。
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