問(wèn)題已解決

老師,4月份報(bào)增值稅的時(shí)候,報(bào)了3萬(wàn)未開票收入,但當(dāng)時(shí)做4月份賬的時(shí)候沒(méi)做這個(gè),只是增值稅報(bào)表報(bào)了未開票收入?,F(xiàn)在做5月份的賬 應(yīng)該怎么做呢?怎么做分錄?

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/06 10:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你最好是反結(jié)賬到對(duì)應(yīng)月份去補(bǔ)做進(jìn)去
2022 06/06 10:29
84785045
2022 06/06 10:30
那老師,分錄應(yīng)該怎么做呢?
宋生老師
2022 06/06 10:33
你好!借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785045
2022 06/06 15:35
老師,我月末增值稅銷項(xiàng)30393.99,本月進(jìn)項(xiàng)0,應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目借方余額30388.34,請(qǐng)問(wèn)我怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)?
宋生老師
2022 06/06 15:37
你好! 份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~