問(wèn)題已解決

老師,如果三月一筆預(yù)付費(fèi)用記錯(cuò)分錄記成費(fèi)用,4月才認(rèn)證發(fā)票,我需要怎么調(diào)整分錄?之前記的是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,如果四月認(rèn)證發(fā)票我可以這樣調(diào)整么:借:預(yù)付賬款,貸:管理費(fèi)用。然后,借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 老師,這樣調(diào)整可以嗎??

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/03 21:30
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,這樣調(diào)整是可以的
2022 06/03 21:33
84784989
2022 06/03 21:35
好的,謝謝
波德老師
2022 06/03 21:36
不客氣,祝你工作順利,請(qǐng)你對(duì)我的服務(wù)做出評(píng)價(jià)。
84784989
2022 06/03 21:49
老師,不是說(shuō)費(fèi)用不能在貸方么?那這個(gè)如果沖紅我怎么做分錄呢?
波德老師
2022 06/03 21:56
有的軟件做賬費(fèi)用類不允許在貸方,做到借方負(fù)數(shù)
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