問題已解決

客戶5月份開了一個3%稅率的發(fā)票。我5月份開了一個6%的發(fā)票給我下家。但是6月份的時候客戶跟我說他開錯稅率需要沖紅。嗯,我想問一下,如果我已經(jīng)抵扣了,然后給他開一個紅字信息,他沖紅之后,我5月份那6%的發(fā)票是不是得全額交稅呢?

84784980| 提問時間:2022 06/03 11:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你在這個月開紅字信息表然后對方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票再給你開一個正確的 你再下一個月再認(rèn)證發(fā)票 然后進(jìn)項轉(zhuǎn)出不會多交稅的
2022 06/03 11:32
84784980
2022 06/03 11:36
就算我這個月給他開紅字信息,然后沖紅了。對方上個月給我開的3%的發(fā)票,我還是可以用到上個月做抵扣是吧?不會取消吧
郭老師
2022 06/03 11:41
對的是的上一個月的3%的發(fā)票還是可以抵扣的
84784980
2022 06/03 11:43
像這樣對方開錯沖紅了,我這邊沒看出來,還抵扣了。我這邊稅務(wù)會承擔(dān)什么責(zé)任呢
郭老師
2022 06/03 11:44
你好 這個沒有責(zé)任的
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