問(wèn)題已解決

甲公司收到A公司開(kāi)出的480萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬支票,交存銀行。該筆款項(xiàng)系A(chǔ)公司違約支付的賠款,甲公司將其計(jì)入當(dāng)期損益。②12月29日,甲公司開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付B公司咨詢(xún)費(fèi)360萬(wàn)元,并于當(dāng)日交給B公司。想問(wèn)下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我有看了答案但我不理解這不都是已查明的溢余和短缺嗎為什么貸方要用無(wú)法查明原因的時(shí)候用的會(huì)計(jì)科目?求求救救孩子

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/03 00:15
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大海老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,具體是什么會(huì)計(jì)分錄你也不理解,你把不理解的會(huì)計(jì)分錄發(fā)上來(lái)。
2022 06/03 02:14
84785034
2022 06/03 20:39
就是第一個(gè)是借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入嘛,但是書(shū)上寫(xiě)的可以查明原因的不應(yīng)該是計(jì)入其他應(yīng)付款嘛為什么是營(yíng)業(yè)外收入呢?還有第二個(gè)借管理費(fèi)用貸銀行存款也是已查明原因的款項(xiàng)為啥不寫(xiě)其他應(yīng)收款呢?
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