問題已解決

本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,怎么賬務(wù)處理呢?怎么把這多出來的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)里邊?

84784963| 提問時(shí)間:2022 06/02 16:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
?你好;? ? ?借銷項(xiàng)稅;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;? ?貸進(jìn)項(xiàng)稅? ?;? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ; 不走待抵扣科目哦? ?
2022 06/02 16:20
84784963
2022 06/02 16:28
只是認(rèn)證多了而已,并沒有銀行交稅呢?
meizi老師
2022 06/02 16:34
?你好;? ? ? 認(rèn)證多了? 留底進(jìn)項(xiàng)稅即可 ; 留底進(jìn)項(xiàng)稅掛未交增值稅借方放著? ?
84784963
2022 06/02 16:36
那就按以上老師給的分錄來做,多余的進(jìn)項(xiàng)留未交增值稅的借方就可以了?
84784963
2022 06/02 16:37
報(bào)稅的時(shí)候這部分的稅額填到那一欄呢?
meizi老師
2022 06/02 16:42
?你好;? ? 是的。 就算留底了。? ? ?你們稅額多的部分會在期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅欄次去體現(xiàn)的;? 之后發(fā)生了銷項(xiàng)稅可以自動抵減的??
84784963
2022 06/02 16:54
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 06/02 16:57
不客氣的;幫到你就好; 滿意請給予評價(jià)??
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