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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅申報(bào)表中留抵稅額如何調(diào)成0,留著進(jìn)項(xiàng)下次有銷項(xiàng)時(shí)再抵扣,如圖
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速問速答你好,做一部分無票收入的,下個(gè)月開了發(fā)票再紅沖
單位銷售稅率是多少?
2022 06/02 13:55
84784949
2022 06/02 14:16
稅率是13%,本月申報(bào)期我還可以更改,我要怎么更改,不想做一部份無票收入,下月再去紅沖
郭老師
2022 06/02 14:19
你好,可以的,可以修改的
680.93/13%
做無票收入是這些金額
你這個(gè)留底是這個(gè)月形成的嗎。
84784949
2022 06/02 14:24
是的,本期形成的
84784949
2022 06/02 14:26
本月形成了留抵,稅務(wù)那邊又說不行,要調(diào)成0,多出來的下月再抵,我現(xiàn)在要調(diào)哪里
郭老師
2022 06/02 14:31
你好,做一部分無票收入,然后下一個(gè)月開了發(fā)票紅沖無票收入未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
84784949
2022 06/02 14:36
在哪里做無票收入
郭老師
2022 06/02 14:38
表一百分之十三銷售貨物未開具發(fā)票一欄。
84784949
2022 06/02 14:49
好的,謝謝老師
郭老師
2022 06/02 14:54
不用客氣,工作愉快。
84784949
2022 06/02 15:48
憑證本月與下月我要怎么做呢
郭老師
2022 06/02 15:50
你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的,
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
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