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老師,請問怎么闡述稅籌,例如一個企業(yè)盈利300萬,正常增值稅300萬的企業(yè)所得稅=300萬*25%=75萬。個稅是怎么算的

84785043| 提問時間:2022 06/02 12:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果是小型微利企業(yè)的話, 1百萬乘以2.5%,加上200萬乘以5%,按這個來繳納的 說的這個個稅是具體的哪一個個稅工資薪金的嗎?
2022 06/02 12:05
郭老師
2022 06/02 12:05
你們是一般納稅人還是小規(guī)模的?
84785043
2022 06/02 12:08
一般納稅人。不是小型微利企業(yè),,個稅是指正常工資薪金
郭老師
2022 06/02 12:08
你好,一般納稅人什么原因不屬于小型微利企業(yè)?你可以從這里做籌劃,是你的資產(chǎn)還是利潤超過了?
84785043
2022 06/02 12:10
現(xiàn)在是要做籌劃啊,現(xiàn)在要算出300萬正常繳什么稅,老師能不能幫忙啊
郭老師
2022 06/02 12:12
你好,你的銷售額是300萬嗎?剛才說的是盈利300萬,然后繳納增值稅300萬,這個盈利和增值稅沒有關(guān)系的,你的增值稅是根據(jù)銷項減去進(jìn)項的 如果你是一般納稅人,13%的稅率的 增值稅 300/1.13*13%-進(jìn)項 附加稅等于繳納的增值稅乘以12% 印花稅按照300萬乘以萬分之三 企業(yè)所得稅根據(jù)利潤,如果不是小型微利企業(yè),利潤乘以25%
84785043
2022 06/02 12:17
服務(wù)類型公司6%
84785043
2022 06/02 12:18
一般納稅沒有如果是企業(yè)所得稅的話,是按全年利潤100w內(nèi)按2.5%交(這兩年的優(yōu)惠政策“減半征收”)是否這樣??
郭老師
2022 06/02 12:18
增值稅 300/1.06*6%-進(jìn)項 其他的不變
84785043
2022 06/02 12:28
個稅呢?老師
郭老師
2022 06/02 12:30
那你們單位不是不是小型微利企業(yè)嗎? 如果是小型微利企業(yè)的話, 1百萬乘以2.5%,加上200萬乘以5%,按這個來繳納的 說的這個個稅是具體的哪一個個稅工資薪金的嗎?已讀 2022-06-02 12:05 你們是一般納稅人還是小規(guī)模的?已讀 2022-06-02 12:05 一般納稅人。不是小型微利企業(yè)
郭老師
2022 06/02 12:30
那你是小型微利企業(yè)的話,上面的數(shù)據(jù)都得變。
郭老師
2022 06/02 12:31
工資個稅的累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計減免稅額-累計已預(yù)扣預(yù)繳稅額 其中:累計減除費用,按照個稅起征點5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)計算。
郭老師
2022 06/02 12:31
增值稅 300/1.06*6%-進(jìn)項 附加稅等于繳納的增值稅乘以12%/2 印花稅按照300萬乘以萬分之三/2 企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的,稅率5%, 超過300萬的,全額按照25%繳納
84785043
2022 06/02 12:40
個稅是公司有多少員工才要繳個稅,沒那么多就不用的呀,是嗎?
郭老師
2022 06/02 12:43
如果他每個月都是低于5000的話,不需要交
84785043
2022 06/02 13:03
增值稅=300萬/1.06*0.06=169811.32元 附加稅=169811.32*0.12=20377.36元 企業(yè)所得稅=300萬*25%=75萬 印花稅:300萬*0.0003=900元 合計;169811.32+20377.36+75萬+900=941088.68
郭老師
2022 06/02 13:04
開的是6%的什么業(yè)務(wù)的技術(shù)服務(wù)的需要繳納,印花稅 如果是咨詢服務(wù)的,不需要交。
郭老師
2022 06/02 13:05
這個是非小型微利企業(yè),沒有抵扣的情況下是這么。
84785043
2022 06/02 13:06
技術(shù)服務(wù)費,那老師,我另外一個方面你看看,企業(yè)所得稅怎么做的呢?按照稅籌6.5%稅點核算 通過稅籌下發(fā)300萬,300萬*6.5%=319.5萬是進(jìn)項發(fā)票含稅收入,稅額為180849.06元(這個稅額可以抵扣增值稅),增值稅專用發(fā)票抵扣期限的規(guī)定已取消。 另外19.5萬/1.06*0.06=11037.74 增值稅的銷項稅額:300萬/1.06/0.06=169811.32 銷項稅額-進(jìn)項稅額=16911.32-180849.06=-11037.74(當(dāng)銷項金額小于進(jìn)項稅額是不用繳增值稅) 印花稅:300萬*0.0003=900元 附加稅:0(當(dāng)月沒增值稅是不用繳納附加稅) 企業(yè)所得稅:?
郭老師
2022 06/02 13:14
6.5%這個是增值稅的嗎。還是全部的。
84785043
2022 06/02 13:26
全部一起大包價
郭老師
2022 06/02 13:31
你應(yīng)該分開 增值稅3% 附加稅12% 印花稅萬分之三 所得稅2.5% 加起來6%多點不大到6.5 然后你增值稅進(jìn)項取得(300/1.06*6%-進(jìn)項稅額)/300/1.06=3% 進(jìn)項=300/1.06*3%
郭老師
2022 06/02 13:32
附加稅、印花稅這些不用管 所得稅繳納的所得稅/300/1.06=2.5% 所得稅=300/1.06*2.5% 利潤300/1.06*2.5%/25%
84785043
2022 06/02 13:38
6.5%是打包稅率,也就是說300萬*6.5%這個金額是稅籌給的進(jìn)項發(fā)票
郭老師
2022 06/02 13:39
那你也得分開,里面收的專票和普通發(fā)票你得分開?
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