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收到留底退稅款該計什么分錄,之前我們賬務上是直接應交銷項和應交進項對沖的,該怎么調(diào)整
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速問速答。把錯的分錄紅沖。收到退款,借銀行存款貸進項稅額轉出。
2022 06/02 11:43
84784955
2022 06/02 11:52
之前我們賬務上一直是這么操作,現(xiàn)在銷項在借方,我可以直接借銀行存款,貸應交銷項嗎
玲老師
2022 06/02 11:56
因為什么銷項在借方了。要是退稅就做我給你發(fā)的分錄。
玲老師
2022 06/02 11:56
我是建議你把前面錯誤的分錄紅沖。再做正確的分錄。這樣好理解,還好處理。
84784955
2022 06/02 12:16
就是之前結轉是直接進項和消項對沖,然后進項一直大于消項,就造成消項在借方這種情況
玲老師
2022 06/02 12:17
。那不對,我發(fā)給你正確的期末結轉分錄,你把錯的紅沖了。
玲老師
2022 06/02 12:18
?你好同學:
結轉銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結轉:
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
3、結轉未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84784955
2022 06/02 13:43
老師,我把之前的紅沖了,然后借進項稅額轉出,貸進項稅,借銀行存款,貸進項稅額轉出,這樣對了吧
玲老師
2022 06/02 13:44
原來你期末是正常結轉和這筆退稅一點關系沒有。
收到退稅,借銀行存款貸進項稅額轉出。
84784955
2022 06/02 13:47
原來是進項大于銷項,沒有做結轉
84784955
2022 06/02 13:48
等于留底退稅那部分還在進項中,所以我做了轉出
玲老師
2022 06/02 13:50
進項大于銷項期末的分錄是。借未交增值稅貸轉出多交增值稅。
收到退款再收做進項轉出分錄。
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