問(wèn)題已解決

老師,這個(gè)是以前會(huì)計(jì)做的繳納增值稅的分錄,以前也沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在我怎么改呢?

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/31 16:36
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大海老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人。因?yàn)橛械男∫?guī)模納稅人也會(huì)設(shè)置銷(xiāo)項(xiàng)稅額這個(gè)明細(xì)科目。
2022 05/31 16:38
84784991
2022 05/31 16:53
老師,是一般納稅人
大海老師
2022 05/31 16:58
要先將以前錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后再做以下正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ?貸:銀行存款
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