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上月收到的發(fā)票在5號的時候認證了,這個時候沒有申報納稅,8號的時候該發(fā)票被紅沖了,那我9號申報納稅的時候該怎么辦?之前5號認證的還要申報嗎

84785018| 提問時間:2022 05/31 09:08
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
。需要申報的,對方紅沖了,您再進項轉(zhuǎn)出。
2022 05/31 09:09
玲老師
2022 05/31 09:10
或者還沒有報稅呢,您也可以取消勾選。
84785018
2022 05/31 09:21
我們開具了紅字通知單,對方給我開具了紅字發(fā)票。您的意思是我這個月做賬的時候做進項稅轉(zhuǎn)出,這部分轉(zhuǎn)出體現(xiàn)到下個月的申報表上嗎?
84785018
2022 05/31 09:23
現(xiàn)在的情況就是我在9號申報納稅的時候,發(fā)票已經(jīng)認證了,同時我也做了進項稅轉(zhuǎn)出,這樣做是不是不對呀?如果不對,我該怎么處理呢
玲老師
2022 05/31 09:25
。把認證的全填寫上,再填寫一個進項轉(zhuǎn)出
84785018
2022 05/31 09:45
這個月才紅沖的發(fā)票,申報上月稅的時候申報能寫進項稅轉(zhuǎn)出?
玲老師
2022 05/31 09:50
。這個月才紅沖的,下個月再進項轉(zhuǎn)出,這個月正常申報。
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