問題已解決

老師我們公司是建筑業(yè),有幾個(gè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)上分項(xiàng)目核算,增值稅附加稅也是分項(xiàng)目核算,現(xiàn)在有的項(xiàng)目開具了紅字發(fā)票,但本月就該項(xiàng)目就沒開具正數(shù)發(fā)票,面其它項(xiàng)目有開具發(fā)票,交稅時(shí)稅費(fèi)是混著沖抵,賬務(wù)我如何處理呢,

84784961| 提問時(shí)間:2022 05/30 18:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;? ? ?混著沖即可 ; 你到時(shí)? 就對(duì)應(yīng)做 :原來項(xiàng)目收入? ? 借貸方不變 金額負(fù)數(shù)即可? ?
2022 05/30 18:20
84784961
2022 05/30 18:38
只能混著沖,主要是賬上我不知道 如何理,開具負(fù)數(shù)發(fā)票的項(xiàng)目增值稅為負(fù),有的項(xiàng)目增值稅為正,賬上分項(xiàng)目不知道如何處理呀
meizi老師
2022 05/30 18:44
你好; 是的。? 賬上正常紅沖即可; 把你之前項(xiàng)目收入借貸方不變 ; 金額負(fù)數(shù)沖即可? ?
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