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和會計(jì)交接都需要注意哪些事項(xiàng)?

84785037| 提問時(shí)間:2022 05/30 16:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
1.首先財(cái)務(wù)涉及的一系列密碼 電子登陸文件 2.貨幣資金余額與賬面是否一致 3.目前公司剩余發(fā)票庫存,及當(dāng)月開具發(fā)票量核對 4.對公司賬面科目余額表挨著進(jìn)行整理說明。方便后期做賬。
2022 05/30 16:38
玲老師
2022 05/30 16:39
你好! 第一、交接表要寫清楚??唇唤颖砩系膬?nèi)容與事實(shí)是否相符。 第二、發(fā)票要看仔細(xì)。發(fā)票本數(shù)與事實(shí)相符。企業(yè)帳要與銀行帳相符?,F(xiàn)實(shí)和實(shí)務(wù)往來是否相符。保管帳與實(shí)務(wù)是否相符。要清點(diǎn)倉庫。固定資產(chǎn)也要盤點(diǎn)。 第三、有時(shí)間的話,單位往來帳要相核對。個(gè)人帳要核對。 總之會計(jì)交接一定要注意。否則后果自負(fù)。所以不要怕麻煩。涉及會計(jì)方方面面一定要核實(shí)。前任會計(jì)交接后沒有責(zé)任的。 會計(jì)工作交接完畢后,必須在移交清單上簽名或蓋章的人有 監(jiān)交人 移交人 接交人
84785037
2022 05/30 16:41
不是出納,就是開票,核算成本,往來應(yīng)收應(yīng)付。從來沒有盤點(diǎn)過庫房的
玲老師
2022 05/30 16:44
。庫房也要盤點(diǎn)一下,最好和帳上對一下。
84785037
2022 05/30 16:46
成品嗎?這會計(jì)好像不會記賬,保證金20萬,應(yīng)該退回來的,她還記管理費(fèi)用,應(yīng)收賬款也是一塌糊涂,發(fā)出去的貨沒回款的也沒有登記回沒回款,只有發(fā)票開了才登記回沒回款
84785037
2022 05/30 16:48
我都來了五天了,真郁悶。余額都對不上。應(yīng)付賬款也有負(fù)數(shù),問貨收到了沒有,她也不清楚,讓我問采購。我她明天再來一天就不來了,我想跑路
玲老師
2022 05/30 16:52
您應(yīng)該和對方交接時(shí)不清楚的就和對方問清楚。
84785037
2022 05/30 16:54
問她她總是模棱兩可的,不確定。怎么記得賬啊,我真是佩服得五體投地。
玲老師
2022 05/30 16:57
那你就讓他給一個(gè)準(zhǔn)確回復(fù)。
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