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老師,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,利潤表中的管理費(fèi)用本年累計(jì)是6000,本期管理費(fèi)用是2000,凈利潤是-6000,未分配利潤年初余額是-5000,我想問未分配利潤是=凈利潤-6000+未分配年初余額-5000=-11000嗎?還要不要再加本期的管理費(fèi)用2000?

84785030| 提問時(shí)間:2022 05/29 21:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 未分配利潤是=凈利潤-6000+未分配年初余額-5000=-11000 不要再加本期的管理費(fèi)用2000
2022 05/29 21:02
84785030
2022 05/29 21:11
那每月申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬假如說是每月2000,那我季度申報(bào)的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬期末余額是填6000還是2000
bamboo老師
2022 05/29 21:14
應(yīng)付職工薪酬假如說是每月2000?季度申報(bào)的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬期末余額是填2000
84785030
2022 05/29 21:29
那年報(bào)的時(shí)候填多少?一整年的所有員工工資嗎?還是也只填2000?
bamboo老師
2022 05/29 21:31
年報(bào)的時(shí)候填一整年的所有員工工資
84785030
2022 05/29 21:32
應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付賬款年報(bào)的時(shí)候也是把四個(gè)季度的應(yīng)付都加起來填嗎?
bamboo老師
2022 05/29 21:33
不是的 根據(jù)12月份的資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)填寫就好了
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