問題已解決

老師,1,無票收入,我這個對嗎,需要貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅嗎? 2,第三筆是對方多打了300,我們又給退回的,我這樣沖對吧。 3,如果無票收入要銷項(xiàng),我就在每筆后邊貸:銷項(xiàng)稅額是不

84784994| 提問時(shí)間:2022 05/28 12:04
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,收到款項(xiàng)不需要開票的,你要確認(rèn)無票收入,貸方要增加應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。其次你在下個月申報(bào)的時(shí)候,你要在增值稅申報(bào)表中申報(bào)未開票收入
2022 05/28 12:06
84784994
2022 05/28 12:07
嗯,那就正常按有票的做是不,
秦楓老師
2022 05/28 12:09
是的 按照有票的做賬
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